О проекте Доска объявлений Трансп. компании Исследования Документы Сборные грузы Новости Статьи Автотовары
Экономия на закупках
маркетинговые иследования

Расчет расстояния

Расширенный расчет


Расчет

Rambler's Top100

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Бизнес-план открытия мобильной авто-кофейни (обновление 2014) (артикул: 22135 01007)

Дата выхода отчета: 4 Июня 2014
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г.
Количество страниц: 76
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    В отчете, проведенной компанией «Маркет Аналитика», был разработан бизнес-план открытия мобильной авто-кофейни. 

    В исследовании был проведён анализ количественных показателей рынка: приведены данные по ситуации на конкурентном рынке, описаны предпочтения потребителей данных услуг. В разработанном бизнес-плане рассмотрены организационные и экономические особенности запуска проекта, просчитана финансовая модель проекта, а также описан производственный план и рассчитаны сроки окупаемости проекта. Маркетинговый план построен по принципу комплекса 4P. При формировании организационно-производственного плана были определены задачи и этапы реализации проекта. Данные этапы были представлены в виде диаграмм Ганта.

     

    Выдержки из исследования

     

    Создаваемая компания планирует запустить сеть авто-кофеен в г. Москве и Московской области. Авто-кофейни позволят продавать кофе и чай в доступных местах для потребителя. Согласно концепции бизнес-плана, авто-кофейни дадут возможность ценителям покупать кофе и чай непосредственно на улице по пути.

     

    В 2011 и 2012 годах темпы роста показали еще меньшее значение, в размере ***%. Такие низкие показатели можно связать последствиями мирового финансового кризиса. В 2013г. ситуация улучшилась и темп роста составил +***%.

     

    Общая стоимость авто-кофейни составит ***$. Помимо данных затрат предстоят затраты на страхование транспорта, обклейку рекламой, затраты на специальную фирменную одежду. Общая стоимость затрат на одну автомашину взята из расчета ***$.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

     

    Идея проекта

     

    Основные параметры

     

    Показатели эффективности проекта

     

    ОПИСАНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛУГ ПРОЕКТА

     

    АНАЛИЗ РЫНКА

     

    Характеристика рынка

     

    Конкуренция

     

    PEST (STEP) анализ

     

    Анализ 5 – сил Портера

     

    SWOT – анализ

     

    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

     

    Концепция и позиционирование

     

    Рекламная компания

     

    План продаж и ценообразование

     

    ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

     

    Этапы создания бизнеса    

     

    Бизнес-процессы создаваемой компании

     

    Оборудование

     

    Налогообложение

     

    Персонал

     

    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

     

    Исходные данные и допущения

     

    Инвестиционная деятельность

     

    Операционная деятельность

     

    Доходы

     

    Расходы

     

    Финансовая деятельность

     

    Эффективность инвестиций и риски проекта

     

    Точки безубыточности

     

    РИСКИ ПРОЕКТА

     

    ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

     

    Выбор формы собственности

     

    Налоги. Платежи и отчетность ИП

     

    СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ

     

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОМЕСЯЧНО, 1 ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, $

     

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОКВАРТАЛЬНО, $

     

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГНОЗНЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПОКВАРТАЛЬНО, $

     

    ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС, ПОКВАРТАЛЬНО, $

     

    ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ГРАФИК NPV (НАКОПЛЕННЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПОТОК), ПОМЕСЯЧНО, $

  • Перечень приложений

    Иллюстрации

     

    Диаграмма 1. Динамика и темпы роста среднедушевых денежных доходов населения по Российской Федерации за 2004-2013гг., рубли

     

    Диаграмма 2. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по Российской Федерации, Московской области и г. Москве за 2004-2012гг., рубли

     

    Диаграмма 3. Динамика импорта кофе в Россию за 2001-2013гг., тыс. тонн.

     

    Диаграмма 4. Динамика импорта чая в Россию за 2001-2013гг., тыс. тонн.

     

    Диаграмма 5. Динамика средних импортных цен на кофе за 2001-2013гг., долл. США за тонну.

     

    Диаграмма 6. Динамика средних импортных цен на чай за 2001-2013гг., долл. за кг.

     

    Диаграмма 7. Динамика потребления кофе на душу населения, грамм в год на 1 человека.

     

    Диаграмма 8. Графическое определение точки безубыточности, $

     

    Таблицы "Бизнес-план открытия мобильной авто-кофейни (обновление 2014)"

     

    Таблица 1. PEST (STEP) анализ создаваемой компании

     

    Таблица 2. SWOT-анализ

     

    Таблица 3. План ввода авто-кофеин, шт.

     

    Таблица 4. План продаж в разрезе месяцев, $

     

    Таблица 5.Налоговое окружение (налоги с заработной платы)

     

    Таблица 6. Постоянная часть фонда заработной платы, $

     

    Таблица 7. Переменная часть фонда заработной платы, $

     

    Таблица 8. Расчет ставки дисконтирования

     

    Таблица 9. Модель кумулятивного построения CCM

     

    Таблица 10. Расчет ДДС по инвестиционной деятельности, $

     

    Таблица 11. Расчет выручки компании, $

     

    Таблица 12. Производственная себестоимость, $

     

    Таблица 13. Переменные затраты на заработную плату и социальные взносы, $

     

    Таблица 14. Расчет фонда заработной платы в месяц, $

     

    Таблица 15. Административные расходы, $ в месяц

     

    Таблица 16. Движение денежных средств по операционной деятельности, 1 год реализации проекта, помесячно, $

     

    Таблица 17. Расчет потребности в финансировании, $

     

    Таблица 18. Структура финансирования

     

    Таблица 19. Движение денежных средств по финансовой деятельности, $

     

    Таблица 20. График возврата основного долга и процентов по кредиту, $.

     

    Таблица 21. Показатели эффективности проекта, $ 

     

    Рисунок 1. Диаграмма Ганта проекта создания сети авто-кофеен

     

    Рисунок 2. Бизнес-процессы создаваемой сети авто-кофеен

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план салона красоты и парикмахерской

Регион: Россия

Дата выхода: 15.09.18

69 900
Инвестиционный меморандум: развитие компании по производству мебели для сна

Регион: Россия

Дата выхода: 14.06.17

59 600
Маркетинговое исследование рынка мебели для ванных комнат

Регион: Россия

Дата выхода: 03.10.16

148 500
БИЗНЕС-ПЛАН: Организация компании по продаже и сервисному обслуживанию клининговой техники

Регион: Россия

Дата выхода: 19.08.16

160 000
Бизнес-план создания компании по оказанию клиниговых услуг

Регион: г. Москва

Дата выхода: 08.07.16

35 750
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план компании по продаже корпусной мебели (с собственным производством)
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
    2.1. Описание компании
    2.2. Информация об участниках проекта. Учредители компании
    2.3. Месторасположение салонов продаж и производственных помещений
    2.4. Предлагаемая продукция и услуги
    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
    3.1. Обзор рынка корпусной мебели в Уральском Федеральном округе
    3.2. Основные тенденции на рынке корпусной мебели в Уральском Федеральном округе
    3.3. Анализ потенциальных потребителей корпусной мебели в Уральском Федеральном округе
    3.4. Обзор потенциальных конкурентов на рынке:
    ▪ дилеры корпусной мебели
    ▪ производители корпусной мебели*
    3.5. Ценообразование на рынке корпусной мебели
    4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
    4.1. Описание зданий и помещений
    4.2. Описание технологического процесса
    4.3. Описание необходимого оборудования оборудования
    4.4. Прочие технологические вопросы
    4.5. Сырье, материалы и комплектующие
    5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    5.1. План по персоналу
    5.2. Организационная структура компании
    5.3. Схема взаимодействия с контрагентами
    5.4. Источники, формы и условия финансирования
    6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    6.1. Исходные данные и допущения
    6.2. Номенклатура и цены
    6.3. Инвестиционные изд…
  • Бизнес-план прачечной, 2012
    1. Резюме проекта 1.1 Концепция проекта 1.2 Инвестирование проекта 1.3 Финансовые результаты реализации проекта 2. Описание отрасли оказания прачечных услуг 2.1 Структура и динамика платных услуг населению 2.2 Потребители прачечных услуг 3. Характеристика оказываемых услуг 3.1 Выбор оборудования 3.2 Технологический процесс работы прачечной 3.3 Факторы, определяющие выбор технологических параметров оборудования 3.4 Прочие технические параметры 3.5 Варианты комплектации прачечных разных типов оборудованием PRIMUS 3.6 Гарантийное обслуживание и ремонт 3.7 Дополнительное оборудование 4. Продажи и маркетинг 4.1 Выбор специализации 4.2 Продвижение услуг прачечной 4.3 Ценообразование 4.4 Ценовая политика в сфере прачечных услуг 4.5 План сбыта 5. План производства 5.1 Требования к помещению и расчет арендной платы 5.2 Ремонт помещения 5.3 Закупка и монтаж оборудования 5.4 Получение необходимых согласований для работы прачечной 5.5 Пуско-наладочные работы 23 5.6 Расчёт производительности оборудования прачечной для обслуживания гостиницы и ресторана 5.7 Персонал 5.8 Сырье и материалы 6. Организационный план 6.1 Организационная структура 6.2 Выбор помещения 7. Финансовый план 8. Оценка эффективности проекта 9. Оценка рисков 10. Приложения
  • Типовой бизнес-план организации салона красоты
    В настоящем бизнес-плане описывается проект организации салона красоты, относящегося к среднему ценовому сегменту. Предполагается, что проектируемый салон красоты будет открыт в спальном районе Москвы за пределами Третьего транспортного кольца. Исследование включает следующие разделы: Структурный план; Классификация салонов красоты Анализ рынка; Оценка доходов по проекту; Инвестиционные расходы; Расходы на оплату труда; Текущие расходы; График осуществления проекта; Финансовая и экономическая оценка. СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН В данной Главе резюмируются основные выводы, сделанные по ходу исследования, а также приводятся основные исходные данные. Анализ московского рынка салонов красоты показал наличие положительной динамики в его развитии. По оценкам экспертов, в *** году объем рынка в денежном выражении составлял около *** долларов, в *** году – уже около *** долларов. Ежегодный прирост рынка в последние годы составлял от ***% до ***%. Исходя из темпов роста объем рынка оценивается в *** долларов. Количество салонов красоты в Москве по состоянию на *** год составляло около *** заведений. КЛАССИФИКАЦИЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ В данной Главе будет произведена классификация салонов красоты, выделены характерные особенности каждого типа салонов. Классификация будет проводиться по следующим критериям…
  • ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗАПРАВКИ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ
    АННОТАЦИЯ СУТЬ ПРОЕКТА Создание компании, выполняющей услуги по заправке картриджей для принтеров различных моделей в собственном офисе,….. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА Краткосрочная цель: …. Долгосрочная цель: …. РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ  Оказание услуг по заправке картриджей высокого уровня, широкий ассортимент оказываемых услуг, использование современных материалов;  средний ценовой сегмент услуг по заправке картриджей;  стимулирование сбыта за счет оказания широкого спектра услуг, а также повышения качества, проведение акций, направленных на увеличение лояльности клиентов, политика стимулирования постоянных клиентов, наружная реклама для привлечения новых клиентов, а также интернет-рассылка;  расположение офиса вблизи офисных зданий СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА Объем необходимых инвестиций - 869 034,56 руб. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА Собственные средства. Маркетинговое Агентство Step by Step 109004 г. Москва, Николоямской пер., д.3А, стр.2 Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013 Г. 4 ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА Выгоды: … Риски: … КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТ…
Навигация по разделу
  • Все отрасли