О проекте Доска объявлений Трансп. компании Исследования Документы Сборные грузы Новости Статьи Автотовары
Экономия на закупках
маркетинговые иследования

Расчет расстояния

Расширенный расчет


Расчет

Rambler's Top100

Автотовары

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Типовой бизнес-план радиостанции (артикул: 20552 01007)

Дата выхода отчета: 30 Июня 2014
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г.
Количество страниц: 76
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.

     

    Идея проекта: создание радиостанции «****» в г. Москва, Россия.

     

    Аудитория проекта: население г. Москва от 20 до 30 лет. После года работы ожидается ежедневно привлекать *** слушателей.

     

    Музыкальные направления: популярная  зарубежная и  российская  музыка, тематические музыкальные программы, хиты и новинки.

     

    Оборудование проекта: продукция таких фирм, как ДЕЛЬТА, Sony, Allen Heath, Sound King, Cordial, Apogee BIG BEN, Behringer.

    Расположение объекта: радиостанция будет располагаться в арендном помещении ** м2. Дополнительные расходы учтены в категории «капитальные затраты» и внесены в финансовый план.

    Среди видов продвижения и маркетинга основными будут выступать интернет-средства: создание сайта радиостанции, социальные сети, SEO. Также рекламный материал будет подаваться в печатных средствах. Реализация проекта: вещание в диапазоне FM-частот и online-вещание в сети Интернет. Старт реализации проекта – январь 2015 г. Основные финансовые показатели по проекту представлены ниже.

    Основные финансовые показатели проекта

    Название показателя

    Ед. измерения

    Значение

    Выручка за 3 года работы

    руб.

    ***

    Необходимые инвестиции

    руб.

    ***

    NPV

    руб.

    ***

    IRR месячная

    %

    ***

    IRR годовая

    %

    ***

    Период окупаемости

    мес.

    ***

    Дисконтированный период окупаемости

    мес.

    ***

     

    Выдержки из исследования

    Радиосети как вид информационного ресурса широко используются для осуществления внутреннего вещания в Российской Федерации. По результатам опроса оказалось, что **% или *** тыс. россиян подтвердили наличие хотя бы один радиоприемник.

    Анализ функциональности 52-х радиостанций показал, что в совокупности в московском эфире существенно преобладает развлекательная функция в виде музыкального и юмористического контента (**%), на информационную функцию приходится **%, а на просветительскую – **%.

    В среднем каждую четверть часа в Москве слушают радио % населения, хотя бы раз в сутки – **%. При этом, в среднем за сутки те, кто обращался к радио, слушали его * час. ** мин.

    Стоит заметить, что около **% всех радиостанций Москвы входят в состав холдингов, а об интенсивности появления новых игроков на рынке свидетельствует тот факт, что общее количество зарегистрированных лицензий на радиовещание в 2012 г. увеличилось на **%.

    Главная статья доходов отечественных радиостанций – продажа рекламного времени. На конец 2012 г. рынок радиорекламы в России составил около              ** млрд. руб., темпами роста в структуре рекламы в СМИ уступая только интернет-рекламе. Столичный рынок радиорекламы составляет около **% от общероссийского. Средняя цена на размещение 1 рекламного 30-секундного ролика на радиорынке рекламы Москвы составляет приблизительно *** руб.

    О сезонности данного вида бизнеса говорить не приходится, однако эксперты называют максимальный процент загрузки рекламного времени радиостанции: если студия звукозаписи загружена на **%, то это очень хороший показатель. 

    Начальные капиталовложения в радиостанцию рассматриваемого типа приблизительно составляют *** тыс. руб.: эта цифра зависит от выбранного оборудования, стоимости ремонта и специализации помещения. Ежемесячный бюджет на маркетинг планируется в объеме *** тыс. руб.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    Перечень диаграмм, таблиц, графиков, рисунков. 4

     

    Диаграммы.. 4

     

    Таблицы.. 4

     

    Графики 5

     

    Рисунки 6

     

    Резюме 7

     

    Основные финансовые показатели проекта 7

     

    Раздел 1. Описание проекта. 8

     

    Раздел 2. Анализ рынка радиостанций. 10

     

    2.1. Тенденции рынка радиовещания России на общенациональном уровне.10

     

    2.2. Анализ рынка радиовещания г. Москвы.. 13

     

    2.3. Рынок радиорекламы в России. 16

     

    Раздел 3. Конкуренты проекта. 19

     

    3.1. Общая характеристика основных конкурентов проекта. 19

     

    3.2. Показатели аудитории ведущих радиостанций в Москве. 21

     

    3.3. Стоимость услуг конкурентов. 22

     

    3.4. Холдинги на рынке радиовещания Российской Федерации. 23

     

    3.4. Интенсивность появления новых игроков на рынке радиовещания Российской Федерации  28

     

    Раздел 4. Организационный план. 29

     

    4.1. Организационно-правовая форма. 29

     

    4.2. Распределение площади объекта. 29

     

    4.3. Структура редакции. 32

     

    4.4. Функционал сотрудников радиостанции. 32

     

    4.5. Формирование фонда оплаты труда. 32

     

    Раздел 5. Маркетинговый план. 33

     

    5.1. Планирование PR-службы: 33

     

    5.2. Сайт радиостанции. 33

     

    5.3. Поисковое продвижение сайта (SEO – Search Engine Optimization)34

     

    5.4. Регистрация в каталогах. 35

     

    5.5. Продвижение через социальные сети. 35

     

    5.6. PTAT («Рeople talk about this») 37

     

    Раздел 6. Финансовый план. 39

     

    6.1. Допущения по проекту. 39

     

    6.2. Выручка от реализации услуг. 41

     

    6.3. Расходы по проекту. 42

     

    6.4. Капитальные вложения. 43

     

    6.5. Налоги проекта. 43

     

    6.6. Отчет о прибылях и убытках проекта.45

     

    6.7. Ставка дисконтирования. 47

     

    6.8. Отчет о движении денежных средств. 58

     

    6.9. Анализ экономической эффективности проекта. 64

     

    7. Анализ чувствительности. 67

     

    7.1. Изменение уровня цен. 67

     

    7.2. Изменение себестоимости. 69

     

    7.3. Изменение ставки дисконтирования. 72

     

    Общие выводы по проекту.74

  • Перечень приложений

    Диаграммы

     

    Диаграмма 2.1. Распределение традиционных функций СМИ в совокупном эфире 52-х московских радиостанций в 2012 г. (оценочно) 13

     

    Диаграмма 2.2. Структура рекламных затрат по секторам в 2011 г., %.. 17

     

    Диаграмма 2.3. Структура рекламных затрат по секторам в 2012 г., %.. 18

     

    Диаграмма 3.1. Распределение аудитории радиохолдингов в России в 2011 г., AQH Share, %   25

     

    Диаграмма 3.2. Распределение аудитории радиохолдингов в России в 2012 г., AQH Share, %.. 25

     

    Диаграмма 3.3. Распределение аудитории радиохолдингов в Москве в 2011 г., AQH Share, %.. 26

     

    Диаграмма 3.4. Распределение аудитории радиохолдингов в Москве в 2012 г., AQH Share, %.. 26

     

     

     

    Таблицы

    Таблица 2.1. Рейтинг стран мира за количеством передатчиков для осуществления     внутреннего радиовещания. 10

     

    Таблица 2.2. Структура типов радиоприемных устройств, множественный ответ, % от числа опрошенных. 11

     

    Таблица 2.3. Распространение радиоприемников среди разных возрастных групп населения, % от числа опрошенных. 11

     

    Таблица 2.4. Распространение радиоприемников в разных типах населенных пунктов Российской Федерации, % от числа опрошенных. 12

     

    Таблица 2.6. Демографическая структура радиоаудитории г. Москва в 2012 г. 15

     

    Таблица 2.7. Рынок рекламы в СМИ.. 16

     

    Таблица 2.8. Объем рекламных затрат на радио по секторам за 2012, млрд. руб. 17

     

    Таблица 3.2. Тарифы на размещение 1 рекламного 30-секундного ролика, руб. 22

     

    Таблица 3.3. Структура радиохолдингов. 24

     

    Таблица 4.1. График организационных работ на первое полугодие реализации проекта. 29

     

    Таблица 4.2. Распределение основных площадей объекта, м2 30

     

    Таблица 4.3. Стоимость покупки оборудования. 31

     

    Таблица 4.4. Мебель и бытовая техника для помещения. 31

     

    Таблица 4.5. Фонд оплаты труда. 32

     

    Таблица 6.1. Допущения по проекту. 39

     

    Таблица 6.2. Выручка от реализации услуг, руб. 41

     

    Таблица 6.3. Расходы по проекту, руб. 42

     

    Таблица 6.4. Суммы уплачиваемых налогов, руб. 44

     

    Таблица 6.5. Отчет о прибылях и убытках. 45

     

    Таблица 6.6. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ.. 52

     

    Таблица 6.7. Алгоритм определения степени риска оцениваемой компании. 53

     

    Таблица 6.8. Алгоритм расчета премии за специфический риск. 54

     

    Таблица 6.9. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC.. 56

     

    Таблица 6.10. Отчет о движении денежных средств. 68

     

    Таблица 7.1. Изменение уровня цен. 67

     

    Таблица 7.2. Изменение постоянных расходов. 69

     

    Таблица 7.3. Изменение ставки дисконтирования. 72

     

    Графики

    График 2.1. Динамика среднесуточного охвата общей радиоаудитории в Москве  в 2010-2012 гг. Данные: возраст от 12 лет и старше. 15

     

    График 3.1. Распределение средней доли аудитории ведущих радиостанций в Москве  в 2012 г. Приведены первые 25 позиций. 21

     

    График  6.1. Динамика выручки и EBITDA на протяжении реализации проекта. 46

     

    График 6.2. Динамика чистой прибыли на протяжении реализации проекта, руб. 46

     

    График 7.1. Динамика чистой прибыли проекта при изменении цены реализации, руб. 67

     

    График 7.2. Динамика NPV проекта при изменении цены реализации, руб. 68

     

    График 7.3. Динамика IRR проекта при изменении цены реализации. 68

     

    График 7.4. Динамика простого (PP) и дисконтированного (DPB) периодов окупаемости при изменении цены реализации, мес. 69

     

    График 7.5. Динамика чистой прибыли при изменении постоянных расходов, руб. 70

     

    График 7.6. Динамика NPV проекта при изменении постоянных расходов, руб. 70

     

    График 7.7. Динамика внутренней нормы рентабельности проекта при изменении постоянных расходов  71

     

    График 7.8. Динамика простого (PP) и дисконтированного (DPB) периодов окупаемости при изменении постоянных расходов, мес. 71

     

    График 7.9. Динамика изменения NPV при изменении ставки дисконтирования, руб……72

     

    График 7.10. Динамика изменения дисконтированного срока окупаемости проекта при изменении ставки дисконта, мес. 73

    Рисунки

    Рис. 4.1. Планировка помещения радиостанции. 30

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
БИЗНЕС-ПЛАН БУТИК-ОТЕЛЯ, РФ

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

67 500
Бизнес-план компании сервисного обслуживания и ремонта холодильного и климатического оборудования

Регион: РФ

Дата выхода: 20.10.18

45 000
БИЗНЕС-ПЛАН: Организация компании по оказанию консьерж-услуг в

Регион: Россия

Дата выхода: 17.09.18

70 000
БИЗНЕС-ПЛАН ВЫРАЩИВАНИЕ ОСЕТРА В УСЛОВИЯХ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РФ

Регион: Россия

Дата выхода: 01.08.18

67 500
БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОГРАНИТА В РФ

Регион: Россия

Дата выхода: 02.07.18

67 500
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план: Открытие брачного агенства
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка услуг брачных агентств 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Бизнес-план клининговой компании, 2013 год
    Оглавление
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 6
    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 8
    2.1 Описание проекта и клининговых услуг 8
    2.2 Особенности организации проекта 9
    2.3 Информация об участниках проекта 9
    2.4 Месторасположение проекта 10
    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 11
    3.1 Описание и динамика развития рынка. 11
    3.2 Виды клининговых услуг 14
    3.3 Перспективы роста рынка 15
    3.4 Основные тенденции на рынке 15
    3.5 Анализ потребителей. Сегментация потребителей. Спрос на рынке 16
    3.6 Обзор потенциальных конкурентов 18
    3.7 Ценообразование на рынке 19
    4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 20
    4.1 План по персоналу 20
    4.2 Источники, формы и условия финансирования 21
    5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 22
    5.1 Исходные данные и допущения 22
    5.2 Номенклатура и цены 24
    5.3 Инвестиционные издержки 24
    5.3.1 Оборудование для клининга 24
    5.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 32
    5.5 Налоговые отчисления 32
    5.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 33
    5.7 Расчет себестоимости 34
    5.8 План продаж 35
    5.9 Расчет выручки 36
    5.10 Прогноз прибылей и убытков 37
    5.1 Прогноз движения денежных средств 38
    5.2 Анализ эффективности проекта 40
    5.2.1 Методика оценки эффективности проекта 4…
  • Бизнес-план: Реализация инновационного проекта социальной адаптации и профориентации трудовых мигрантов на территории ЯНАО
    1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2 СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг деятельности 2.2 Особенности организации проекта 2.3 Информация об участниках проекта* 2.4 Месторасположение проекта* 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Обзор рынка социальной адаптации и профориентации трудовых мигрантов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 3.2 Основные тенденции на рынке 3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4 Ценообразование на рынке 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 Описание циклов и процессов обучения* 4.2 Схемы оплаты услуг 4.3 Организационная структура компании 4.4 План по педагогическому составу и другому персоналу (фонд оплаты труда)* 4.5 Источники, формы и условия финансирования 5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1 Описание зданий и помещений 5.2 Описание оборудования для оснащения центра 5.3 Прочие технологические вопросы 6 ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 6.1 Юридический аспект 6.2 Социальный аспект 6.3 Государственное регулирование 7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 7.1 Исходные данные и допущения 7.2 Номенклатура и цены 7.3 Инвестиционные издержки 7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 7.5 Налоговые отчисления 7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 7.7 План продаж 7.8 Расчет выручки 7.9 Прогноз прибылей и убытков 7.10 Прогноз движения денежных средств 7.11 Анал…
Навигация по разделу
  • Все отрасли