О проекте Доска объявлений Трансп. компании Исследования Документы Сборные грузы Новости Статьи Автотовары
Экономия на закупках
маркетинговые иследования

Расчет расстояния

Расширенный расчет


Расчет

Rambler's Top100

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Типовой бизнес-план мини-пекарен (артикул: 17272 01007)

Дата выхода отчета: 16 Октября 2013
География исследования: Россия
Период исследования: 2013
Количество страниц: 68
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цель БП: Открытие мини-пекарни в арендуемом помещении.

    Бизнес - план содержит следующие основные блоки:
    1.    Описание рассматриваемого рынка
    2.    Маркетинговый план открытия данного бизнеса
    3.    План сбыта
    4.    Производственная часть
    5.    Организационная структура предприятия
    6.    Финансовый план
    7.    Нормативная база
    Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта.

    Выдержки из БП:
    Суть проекта
    Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий постепенно сокращается с … млн. тонн в 2002 году до … млн. тонн в 2012 году.
    При текущем, учитываемом официальной статистикой, объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий на уровне 6,96 млн. тонн, можно говорить о функциональном насыщении рынка продукцией собственного производства на уровне …%.
    Максимальное потребление хлебных продуктов в 2010-2011 году на душу населения характерно для …. федерального округа.
    Конкуренция на рынке мини-пекарен по сравнению с конкуренцией на рынке хлебобулочных изделий…. Для новичков вход в крупные торговые сети представляется…
    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта
    Краткосрочная цель: …….

    Долгосрочная цель: ………

    Расчетные сроки проекта
    Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев).

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1    ВВЕДЕНИЕ        5
    2    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА        6
        2.1    Суть проекта    6
        2.2    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта    6
        2.3    Расчетные сроки проекта    6
        2.4    Резюме комплекса маркетинга (4Р) продукции    6
        2.5    Стоимость проекта    7
        2.6    Источники финансирования проекта    7
        2.7    Выгоды и риски проекта    7
        2.8    Ключевые экономические показатели эффективности проекта    7
    3    ГЛОССАРИЙ        8
    4    ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ    9
        4.1    Функциональное назначение продукции    9
        4.2    Виды продукции    9
        4.3    Стоимость продукции, принятая концепция ценообразования    11
        4.4    Требования к контролю качества    11
        4.5    Возможности для дальнейшего развития производства    11
        4.6    Патентно-лицензионная защита продукции    12
    5    АНАЛИЗ РЫНКА        13
        5.1    Анализ положения дел в отрасли    13
            5.1.1    Текущая ситуация в отрасли    13
            5.1.2    Объем пищевой промышленности    14
            5.1.3    Факторы, влияющие на отрасль    16
        5.2    Общие данные о рынке    17
        5.3    Конечные потребители    20
            5.3.1    Потенциальные потребители продукции    21
            5.3.2    Сегментация потребителей    21
            5.3.3    Описание основных сегментов потребителей, потребительские предпочтения основных сегментов потребителей    21
            5.3.4    Выбор и обоснование целевого сегмента    22
        5.4    Конкурентный анализ    22
            5.4.1    Описание и анализ потенциальных конкурентов    22
            5.4.2    ОАО КБК «Черемушки»    23
            5.4.3    ЗАО «Хлебзавод №22»    25
            5.4.4    ОАО «Черкизово»    26
            5.4.5    ОАО «МБКК «Коломенское»    27
            5.4.6    Выбор и обоснование уникального достоинства продукции    28
    6    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    29
        6.1    Уникальное достоинство продукта, позиционирование    29
        6.2    Цены, ценовая политика. Обоснование цены на продукцию    29
        6.3    Порядок осуществления продаж, обоснование гарантий сбыта продукции    29
        6.4    Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы    30
    7    ПЛАН СБЫТА        31
        7.1    Цены на конкретные позиции продукции    31
        7.2    Организация сбыта    32
            7.2.1    Каналы сбыта    32
            7.2.2    Объем производства мини-пекарни    32
            7.2.3    Доставка продукции    33
            7.2.4    Расчет затрат на бензин для доставки продукции    33
        7.3    План продаж на весь расчетный период    34
    8    ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ    35
        8.1    Описание производственного процесса. Технологическая схема производства продукции.    35
        8.2    Требования к подрядчикам    35
        8.3    Состав основного оборудования    36
        8.4    Оценка и обоснование необходимых ресурсов    36
        8.5    Оценка постоянных и переменных затрат при производстве продукции    37
        8.6    Оценка доходов при производстве продукции    38
    9    ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ    39
        9.1    Выбор и обоснование типа предприятия    39
    10    ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА    40
        10.1    Организационная структура предприятия    40
        10.2    Специализация, количество и состав сотрудников    40
        10.3    Затраты на оплату труда    42
    11    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    43
        11.1    Объем финансирования    43
        11.2    Основные финансовые документы    44
            11.2.1    Отчет о прибылях и убытках    44
            11.2.2    План движения денежных средств (Cash Flow)    47
        11.3    Показатели эффективности проекта    48
        11.4    Параметры финансовой части бизнес-плана, анализ чувствительности к изменениям параметров    49
    12    НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ    51
        12.1    Нормативная база    51
        12.2    Необходимые лицензии или разрешения для выполнения проекта (сроки и стоимость получения)    52
    13    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА    53
        13.1    План-график реализации проекта    53
    14    ПРИЛОЖЕНИЯ        54
        14.1    Приложение 1 Таблица по крупнейшим хлебопекарным предприятиям г. Москвы    54
        14.2    Приложение 2 Должностные инструкции    57
            14.2.1    Директор    57
            14.2.2    Бухгалтер    59
            14.2.3    Пекарь хлебобулочных изделий    62
            14.2.4    Водитель    63
            14.2.5    Уборщица    65

  • Перечень приложений

    Диаграмма 1. Динамика объемов отгрузки пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия в Российской Федерации за 2005 - 2012гг, млрд. RUR
    Диаграмма 2. Динамика объемов отгрузки пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия в Российской Федерации в январе-июле 2005 - 2012гг, млрд. RUR, %
    Диаграмма 3. Динамика внутреннего производства хлеба и хлебобулочных изделий в России с 2002 по 2012 годы, млн. тонн., %
    Диаграмма 4. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в январе-августе 2012-2013гг., %
    Диаграмма 6. Средние цены на хлеб за 7 мес. 2013 года
    Диаграмма 7. Региональная структура потребления хлебных продуктов на душу населения в РФ в 2010-2011гг, %
    Таблица 1. Состав продукции производимой мини-пекарней
    Таблица 2. Факторы, влияющие на отрасль
    Таблица 3. Оптовые цены на продукцию мини-пекарни
    Таблица 4. Исходные и расчетные показатели максимальных затрат на топливо, руб.
    Таблица 5. Объем продаж в месяц после выхода на проектную мощность
    Таблица 6. Состав основного оборудования
    Таблица 7. Накладные (постоянные) расходы в месяц после запуска производства продукции, руб.
    Таблица 8. Переменные расходы в месяц по мере выхода на проектную мощность (201,06 тыс. шт.), руб.
    Таблица 9. Доходы по мере выхода на проектную мощность (201,06тыс. шт.), руб.
    Таблица 10. Штатное расписание
    Таблица 11. Затраты на открытие мини-пекарни
    Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках, руб. (Часть 1)
    Таблица 13 Отчет о прибылях и убытках, руб. (Часть 2)
    Таблица 14 Отчет о прибылях и убытках, руб. (Часть 3)
    Таблица 15. План движения денежных средств, руб. (Часть 1)
    Таблица 16. План движения денежных средств, тыс. руб. (Часть 2)
    Таблица 17. Результирующие показатели проекта
    Таблица 18. Результирующие показатели проекта при увеличении площади арендуемых помещений на 1%
    Таблица 19. Результирующие показатели проекта при увеличении ставки арендной платы за 1 кв. м на 1%
    Таблица 20. Результирующие показатели проекта при увеличении среднемесячной заработной платы пекаря-кондитера  на 1%
    Таблица 21. Результирующие показатели проекта при увеличении ставки налога по УСНО  на 1%
    Таблица 22. Календарный план осуществления проекта
    Схема 1. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
    Схема 2. Организационная структура предприятия

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план пиццерии (кафе)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.04.19

69 900
Бизнес-план придорожного ресторана фаст-фуд с гостиницей

Регион: По вашему запросу

Дата выхода: 15.04.19

69 900
Бизнес-план пекарни (хлебобулочные изделия)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.04.19

69 900
Бизнес-план ресторана фаст-фуд

Регион: Россия

Дата выхода: 15.04.19

69 900
Бизнес-план столовой (кафе)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.04.19

69 900
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план производства растительного масла (с фин.моделью) 2015г.
    Обновленный и дополненный бизнес-план производства растительного масла предусматривает создание предприятия по производству рафинированного и нерафинированного подсолнечных масел. Вместе с бизнес-планом Вы получаете автоматизированную финансовую модель в формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Бизнес-план производства растительного масла разработан с целью привлечения кредитных средств для строительства завода по производству растительного масла. СПОСОБОМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ проекта является создание нового прибыльного предприятия, оснащение его современным технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в РФ в сфере производства растительных масел. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Производство качественной продукции, соответствующей международным стандартам; Высокий уровень организации производства за счет применения новейших и передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета; Автономность в сырьевом обеспечении. ИНВЕСТИЦИИ Объем инвестиций в открытие предприятия составляет порядка 10 млн. рублей. Срок инвестиционного п…
  • Бизнес-план производства крахмала (без фин.модели) 2015г.
    Обновленный и дополненный бизнес-план производства крахмала предусматривает строительство современного комплекса по глубокой переработке зерна (производству крахмала). Комплекс представляет собой вертикально-интегрированную структуру, совмещающую мощности по производству крахмала, его хранению и всю необходимую инфраструктуру. КОМПЛЕКС БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ: элеватор – комплекс по подработке и хранению зерна; мукомольный завод; комплекс переработки пшеничной муки («мокрый» процесс и сушка); вспомогательные производства (энергоблок, водоподготовка, градирня); административно-бытовой комплекс. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Насыщение внутреннего рынка РФ импортозамещающей, конкурентоспособной продукцией с высокой добавленной стоимостью. Создание в регионе реализации проекта перерабатывающей базы для сельхозпроизводителей. Формирование промышленной базы для индустриального развития муниципальных образований региона реализации проекта. Повышение продовольственной безопасности региона реализации проекта. Создание около *** новых рабочих мест. Увеличение налоговой базы региона реализации проекта и государства. Развитие территории, диверсификация экономики региона реализации проекта, создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, п…
  • Бизнес-план колбасного завода (без финансовой модели) 2016г.
    Обновленный и дополненный бизнес-план колбасного завода предусматривает создание эффективного предприятия по производству мясных полуфабрикатов и колбасных изделий и разработан с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для его строительства. В РАМКАХ ПРОЕКТА БУДЕТ СОЗДАНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА, В КОТОРУЮ ВХОДИТ: Цех производства мясных полуфабрикатов и колбасных изделий; Цех утилизации отходов производства; Административно-бытовой комплекс. ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: использование качественного сырья для производства продукции; использование высококлассного оборудования производства стран Европы; рост объемов потребления колбасных изделий. ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА К производству планируются вареные колбасы, варенокопченые колбасы, полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, ливерные колбасы, сырокопченые колбасы. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА Показатели эффективности, рассчитанные на базе денежного потока на инвестированный капитал: чистая приведенная стоимость (NPV) – *** млн. руб. внутренняя норма доходности (IRR) –***% простой период окупаемости (РВР) – 5,6 года дисконтированный период окупаемости (DPBP) – *** лет ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной стадии составит порядка 80…
Навигация по разделу
  • Все отрасли