О проекте Доска объявлений Трансп. компании Исследования Документы Сборные грузы Новости Статьи Автотовары
Экономия на закупках
маркетинговые иследования

Расчет расстояния

Расширенный расчет


Расчет

Rambler's Top100

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Типовой Бизнес-план Региональный ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (артикул: 15025 01007)

Дата выхода отчета: 31 Мая 2013
География исследования: Россия
Период исследования: 84
Количество страниц:  
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цель БП: Создание туристско-информационного центра, оказывающего услуги в области туристской инфраструктуры.

    Бизнес - план содержит следующие основные блоки:

    1.​ Описание рассматриваемого рынка

    2.​ Маркетинговый план открытия данного бизнеса

    3.​ План сбыта

    4.​ Производственная часть

    5.​ Организационная структура предприятия

    6.​ Финансовый план

    7.​ Нормативная база

    Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта.

    Выдержки из БП:

    Суть проекта

    за рубеж с туристическими целями за 2012 год выезжали …. миллиона россиян, что на ….% больше, чем в 2011 году. В 2012 году его объем увеличился на ….млрд. рублей, рост составил ….%. При сохранении таких темпов роста в 2013 году рынок туристских услуг достигнет ….. трлн. руб.

    В 2012 году международный туризм поставил новый рекорд – число туристских прибытий превысило один миллиард.

    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта

    Краткосрочная цель: …….

    Долгосрочная цель: ………

    Расчетные сроки проекта

    Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев).

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1 Введение 5

    2  1. Резюме проекта 6   

    2.1 Суть проекта 6   

    2.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 6   

    2.3 Расчетные сроки проекта 6   

    2.4 Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции 6   

    2.5 Стоимость проекта 7   

    2.6 Источники финансирования проекта 7

    2.7 Выгоды и риски проекта 7   

    2.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта 8

    3 Глоссарий 9

    4  2. Описание товара/услуги 10   

    4.1  Стоимость товара/услуги. Принятая концепция ценообразования 10   

    4.2 Перспективы развития товара/услуги 11   

    4.3 Государственная поддержка 12    

    4.4 Законодательная база 12    

    4.5 Государственные программы 14

    5   3. Анализ рынка 21   

    5.1 Анализ положения дел в отрасли 21   

    5.2 Текущая ситуация в отрасли 21   

    5.3 Факторы, влияющие на отрасль 21    

    5.4 Общие данные о рынке 23    

    5.5 Объемы рынка и темпы роста 23   

    5.6 Влияние сезонности на Рынок 24   

    5.7 Конкурентный анализ 26   

    5.8 Количественная и качественная характеристика 29   

    5.9 Анализ политики продвижения 29    

    5.10 Анализ потребителей 31

    6 Описание потенциальных потребителей 31   

    6.1 Выбор и обоснование уникального достоинства продукции 35

    7  4. Маркетинговый план 36   

    7.1 Уникальные достоинства, позиционирование 36    

    7.2 Ценовая политика 37  

    7.3 Порядок осуществления продаж / оказания услуг 37   

    7.4 Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы 38

    8  5. План продаж 39   

    8.1 Цены на конкретные виды товара/услуги 39    

    8.2 Организация сбыта. Каналы сбыта 42   

    8.3 План продаж на весь расчетный период 43

    9  6. Производственная часть 46   

    9.1 Описание основного бизнес процесса 46

    9.2 Требования к поставщикам 46   

    9.3 Состав и стоимость оборудования 47   

    9.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов 51 

    9.5 Оценка и обоснование необходимых ресурсов 52   

    9.6 Оценка постоянных и переменных затрат 52   

    9.7 Оценка доходов 53  

    9.8  6.1. Функциональное решение 54   

    9.9 Выбор и обоснование типа предприятия 54

    10  7. Организационно-управленческая структура 55   

    10.1 Организационная структура 55    

    10.2 Специализация, количество и состав сотрудников 55   

    10.3 Затраты на оплату труда 57

    11  8. Финансовый план 59   

    11.1 Основные параметры расчетов 59   

    11.2 Объем финансирования 59   

    11.3 Основные формы финансовых расчетов (RUR) 61  

    11.4 Показатели эффективности проекта 69    

    11.5 Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные затраты) 69    

    11.6 Анализ чувствительности 70   

    11.7 Показатели эффективности проекта 70    

    11.8 Основные параметры бизнес-плана 70

    12  9. Организационный план осуществления проекта 72    

    12.1 План-график реализации проекта 72

    13  10. Нормативная информация 73

    14  11.Список приложений 74

    15 Приложение 1. Перечень программ для туристских организаций 75

    16 Приложение 2. Перечень программ для организаций, предоставляющих гостиничные услуги 79

  • Перечень приложений

    Таблица 1. Целевые индикаторы Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы» Таблица 2. Положительные и отрицательные факторы, влияющие на отрасль Таблица 3. Прототипы ТИЦ действующие во Франции Таблица 4. Сравнительный анализ туристских центров Таблица 5. Структура операторов туристического рынка РФ Таблица 6. Количество потенциальных заказчиков, органов государственной власти и местного самоуправления в отдельных регионах Таблица 7. Цены на услугу «Предоставление удаленного доступа к АРМ «Бронирование on-line» Таблица 8. Стоимость рекламных услуг на Интернет портале Таблица 9. Стоимость рекламных услуг в полиграфической продукции ТИЦ Таблица 10. Стоимость агентских услуг по изготовлению сувенирной продукции Таблица 11. Стоимость услуги по проведению эксклюзивных туров для одиночных туристов Таблица 12.Стоимость субаренды функциональных помещений Таблица 13. Целевое количество пользователей АРМ «Бронирование on-line» на конец периода Таблица 14. Целевое количество рекламных объектов на конец периода Таблица 15. Целевое количество заказов сувенирной продукции Таблица 16. Целевое количество часов для проведения эксклюзивных туров для одиночных туристов Таблица 17. Целевая выручка с одного кв. метра площади, занятой под торговлю Таблица 18. Целевые показатели субаренды Таблица 19. Целевая выручка с одного торгового автомата Таблица 20. Исходные и расчетные данные стоимости ремонта помещений Таблица 21. Стоимость затрат на оснащение помещений системами безопасности Таблица 22. Состав и стоимость основного оборудования «Кабинет директора» Таблица 23. Состав и стоимость основного оборудования «Кабинет бухгалтера и юриста» Таблица 24. Состав и стоимость основного оборудования «Кабинет отдела маркетинга» Таблица 25. Состав и стоимость основного оборудования «Зона по работе с клиентами» Таблица 26. Состав и стоимость основного оборудования «Выставочный конференц-зал» Таблица 27. Состав и стоимость основного оборудования «Серверная» Таблица 28. Состав и стоимость основного оборудования «Вспомогательное помещение» Таблица 29. Состав и стоимость основного оборудования «Складское помещение» Таблица 30. Амортизируемая стоимость основных средств Таблица 31. Размер амортизационных отчислений с основных средств и нематериальных активов Таблица 32. Исходные и расчетные данные для определения минимально необходимой площади помещений ТИЦ Таблица 33. Постоянные затраты в месяц, руб. Таблица 34. Переменные затраты в месяц, руб. Таблица 35. План по доходам ТИЦ, тыс. RUR Таблица 36. Штатное расписание Таблица 37. Основные параметры финансовых расчетов Таблица 38. Затраты на открытие Таблица 39. График окупаемости проекта, тыс. руб. Свод доходы-расходы (1 год) Таблица 40. График окупаемости проекта, тыс. руб. Свод доходы-расходы (2 год) Таблица 41. График окупаемости проекта, тыс. руб. Свод доходы-расходы (3 год) Таблица 42. План движения денежных средств (Cash Flow), тыс. RUR (1 год) Таблица 43. План движения денежных средств (Cash Flow), тыс. RUR (2 год) Таблица 44. План движения денежных средств (Cash Flow), тыс. RUR (3 год) Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках (1 год), руб. Таблица 46. Отчет о прибылях и убытках (2 год), руб. Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках (3 год), руб. Таблица 48. Инвестиционные затраты Таблица 49. Основные показатели эффективности проекта Таблица 50. Основные показатели эффективности проекта при увеличении стоимости аренды на 1% Таблица 51. Основные показатели эффективности проекта при увеличении среднемесячной расчетной заработной платы на 1% Таблица 52. Основные показатели эффективности проекта при уменьшении наценки на товар в стационарной торговле Таблица 53. Основные показатели эффективности проекта при уменьшении наценки на товар в вендинговой торговле Таблица 54. График реализации проекта

    Таблица 2. Положительные и отрицательные факторы, влияющие на отрасль

    Таблица 3. Прототипы ТИЦ действующие во Франции

    Таблица 4. Сравнительный анализ туристских центров

    Таблица 5. Структура операторов туристического рынка РФ

    Таблица 6. Количество потенциальных заказчиков, органов государственной власти и местного самоуправления в отдельных регионах

    Таблица 7. Цены на услугу «Предоставление удаленного доступа к АРМ «Бронирование on-line»

    Таблица 8. Стоимость рекламных услуг на Интернет портале

    Таблица 9. Стоимость рекламных услуг в полиграфической продукции ТИЦ

    Таблица 10. Стоимость агентских услуг по изготовлению сувенирной продукции

    Таблица 11. Стоимость услуги по проведению эксклюзивных туров для одиночных туристов

    Таблица 12.Стоимость субаренды функциональных помещений

    Таблица 13. Целевое количество пользователей АРМ «Бронирование on-line» на конец периода

    Таблица 14. Целевое количество рекламных объектов на конец периода

    Таблица 15. Целевое количество заказов сувенирной продукции

    Таблица 16. Целевое количество часов для проведения эксклюзивных туров для одиночных туристов

    Таблица 17. Целевая выручка с одного кв. метра площади, занятой под торговлю

    Таблица 18. Целевые показатели субаренды

    Таблица 19. Целевая выручка с одного торгового автомата

    Таблица 20. Исходные и расчетные данные стоимости ремонта помещений

    Таблица 21. Стоимость затрат на оснащение помещений системами безопасности

    Таблица 22. Состав и стоимость основного оборудования «Кабинет директора»

    Таблица 23. Состав и стоимость основного оборудования «Кабинет бухгалтера и юриста»

    Таблица 24. Состав и стоимость основного оборудования «Кабинет отдела маркетинга»

    Таблица 25. Состав и стоимость основного оборудования «Зона по работе с клиентами»

    Таблица 26. Состав и стоимость основного оборудования «Выставочный конференц-зал»

    Таблица 27. Состав и стоимость основного оборудования «Серверная»

    Таблица 28. Состав и стоимость основного оборудования «Вспомогательное помещение»

    Таблица 29. Состав и стоимость основного оборудования «Складское помещение»

    Таблица 30. Амортизируемая стоимость основных средств

    Таблица 31. Размер амортизационных отчислений с основных средств и нематериальных активов

    Таблица 32. Исходные и расчетные данные для определения минимально необходимой площади помещений ТИЦ

    Таблица 33. Постоянные затраты в месяц, руб.

    Таблица 34. Переменные затраты в месяц, руб.

    Таблица 35. План по доходам ТИЦ, тыс. RUR

    Таблица 36. Штатное расписание

    Таблица 37. Основные параметры финансовых расчетов

    Таблица 38. Затраты на открытие

    Таблица 39. График окупаемости проекта, тыс. руб. Свод доходы-расходы (1 год)

    Таблица 40. График окупаемости проекта, тыс. руб. Свод доходы-расходы (2 год)

    Таблица 41. График окупаемости проекта, тыс. руб. Свод доходы-расходы (3 год)

    Таблица 42. План движения денежных средств (Cash Flow), тыс. RUR (1 год)

    Таблица 43. План движения денежных средств (Cash Flow), тыс. RUR (2 год)

    Таблица 44. План движения денежных средств (Cash Flow), тыс. RUR (3 год)

    Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках (1 год), руб.

    Таблица 46. Отчет о прибылях и убытках (2 год), руб.

    Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках (3 год), руб.

    Таблица 48. Инвестиционные затраты

    Таблица 49. Основные показатели эффективности проекта

    Таблица 50. Основные показатели эффективности проекта при увеличении стоимости аренды на 1%

    Таблица 51. Основные показатели эффективности проекта при увеличении среднемесячной расчетной заработной платы на 1%

    Таблица 52. Основные показатели эффективности проекта при уменьшении наценки на товар в стационарной торговле

    Таблица 53. Основные показатели эффективности проекта при уменьшении наценки на товар в вендинговой торговле

    Таблица 54. График реализации проекта

    Схема 1. Модель оказания услуг ТИЦ Схема 2. Организационная структура

    Схема 2. Организационная структура

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.11.19

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.11.19

69 900
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСТРОВНОГО САЛОННОГО СЕРВИСА РФ, МОСКВА

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

45 000
Оценка рыночной целесообразности создания портала частных спортивных соревнований Рф, мир

Регион: РФ, мир

Дата выхода: 17.09.18

45 000
Бизнес-план: организация и развитие конно-спортивного комплекса

Регион: Московская область

Дата выхода: 06.09.18

350 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Типовой бизнес-план сети маникюрных салонов
    1 Введение 5
    2 1. Резюме проекта 7
    2.1 Суть проекта 7
    2.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 7
    2.3 Расчётные сроки проекта 7
    2.4 Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции 7
    2.5 Стоимость проекта 8
    2.6 Источники финансирования проекта 8
    2.7 Выгоды и риски проекта 8
    2.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта: 8
    3 2. Описание услуги 9
    3.1 Определение услуги 9
    3.2 Сегментация услуги 9
    3.3 Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования 11
    3.4 Перспективы развития услуги 13
    3.5 Лицензии, патенты, государственная поддержка услуг 13
    4 3. Анализ рынка 16
    4.1 Анализ положения дел в отрасли 16
    4.1.1 Текущая ситуация в отрасли 16
    4.1.2 Факторы, влияющие на отрасль 17
    4.1.3 Общие данные о рынке 18
    4.1.4 Объемы рынка 18
    4.2 Сегментация рынка 18
    4.3 Сегментация по спектру предоставляемых услуг 18
    4.4 Сегментация по количеству маникюрных салонов в сети 19
    4.5 Сегментация по формату салона 19
    4.6 Сегментация по размеру салона 19
    4.7 Ценообразование на рынке 19
    4.8 Конкурентный анализ 20
    4.8.1 Конкуренция между игроками рынка 20
    4.8.2 Основные параметры конкуренции 21
    4.8.3 Основные и…
  • Бизнес план салона красоты
  • Бизнес-план свадебного агентства (с финансовой моделью)
    ОГЛАВЛЕНИЕ 1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1.1.Цели и краткое описание проекта 1.2.Расчетный период проекта 1.3.Стоимость реализации проекта 1.4.Источники финансирования проекта 1.5.Показатели эффективности проекта 2.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 3.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 3.1. Концепция компании 3.2. Спектр услуг компании 3.3. Разрешительная документация 4. АНАЛИЗ РЫНКА 4.1. Общая информация Классификация по ОКПД 4.2. Население и экономическая ситуация 4.3. Платные услуги 4.4. Число зарегистрированных браков 4.5. Рынок свадебных услуг в Москве 4.6. Рынок свадебных услуг в Краснодаре 4.7. Рынок свадебных услуг в Тюмени 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1.Состав персонала 5.2. Должностные обязанности сотрудников 6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 6.1. Ценовая политика 6.2. Стратегия маркетинга 7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 7.1. Расположение компании 7.2. Аренда и подготовка помещения 7.3. Структура использования площадей 7.4. Необходимое оборудование 7.5. Объемы оказываемых услуг 7.6. График реализации проекта 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 8.1. Первоначальные вложения в проект Динамика инвестиционных вложений Направления инвестиционных вложений 8.2. Доходы компании 8.3. Расходы компании 8.4. Система налогообложения 8.5. Отчет о прибылях и убытках 8.6. Отчет о движении денежных средств 8.7. Бухгалтерский баланс 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ …
  • Бизнес-план боулинга (с финансовой моделью) (август)
    ОГЛАВЛЕНИЕ 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    1.1. Цели проекта
    1.2. Расчетный период проекта
    1.3. Стоимость реализации проекта
    1.4. Источники финансирования проекта
    1.5. Показатели эффективности проекта
    2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
    3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
    3.1. Концепция проекта
    3.2. Спектр услуг
    3.3. Разрешительная документация
    4. АНАЛИЗ РЫНКА
    4.1. Объем российского рынка боулинга
    4.2. Тенденции
    4.3. Помещение для боулинга
    4.4. Концепции боулинг-клубов
    4.5. Целевая аудитория боулинг-клуба
    4.6. Оборудование для боулинга
    Крупнейшие производители оборудования
    Системы управления боулингом
    Уход за оборудованием для боулинга
    4.7. Стоимость оборудования для боулинга
    Новое оборудование
    Восстановленное оборудование
    4.8. Боулинг-клубы Москвы
    5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    5.1. Состав персонала
    5.2. Должностные обязанности сотрудников
    6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
    6.1. Ценовая политика
    6.2. Рекламная стратегия
    6.3. Клиенты компании
    7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
    7.1. Расположение компании
    7.2. Аренда помещения
    7.3. Структура использования площадей
    7.4. Необходимое оборудование
    7.5. Объемы предоставляемых услуг
    7.6. График реализации пр…
  • Бизнес-план элеватора (без финансовой модели) 2015г.
    Обновленный и дополненный бизнес-план элеватора разработан с целью привлечения инвестиционных средств для строительства накопительно-перегрузочного зернового элеватора на 50 000 тонн единовременного хранения и оказания услуг по хранению, сушки, доработке, погрузки и разгрузки зерна. СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ Является создание нового прибыльного предприятия, оснащение его современным технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в РФ в сфере предоставления услуг, связанных с куплей-продажей зерна, транспортировкой, хранением, доработкой и отгрузкой зерна (в том числе на экспорт). ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА, чистая приведенная стоимость (NPV) – *** млн. руб. внутренняя норма доходности (IRR) –***% индекс прибыльности (PI) – *** простой период окупаемости (РВР) – *** года дисконтированный период окупаемости (DPВP) – ***лет ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной стадии составит порядка 930 млн. руб. Срок инвестиционного периода по проекту составляет 27 месяцев. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА: собственные средства привлеченные средства ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Оказание качественных услуг соответствующим мировым стандартам; Высокий уровень организации услуг за счет примене…
Навигация по разделу
  • Все отрасли